5月12日,集團黨委委員、監(jiān)事會主席韓鵬帶領集團審計組赴甘肅金控小額再貸款有限責任公司召開經營管理審計進點會。再貸款公司董事長李沛銀主持會議,班子成員及相關部門負責人參加會議。會上,審計部總經理王保國宣讀審計通知書,并對本次審計工作作出了明確安排、提出了具體要求,希望再貸款公司充分理解和認識本次審計的目的和意義,全力支持配合好審計工作,監(jiān)督審計組在審計期間的工作紀律;同時要求審計組做到審計依法依規(guī),確保審計質量,立足于審,著眼于幫,真正發(fā)揮內部審計“審、幫、促”的作用,實現公司穩(wěn)定健康發(fā)展才是審計的真正目的。
再貸款公司董事長李沛銀對審計期間再貸款公司工作情況進行匯報,介紹了公司基本情況、經營情況以及重點工作開展情況,并作出表態(tài),他強調,再貸款公司將全力配合本次審計工作,正確認識審計工作的目的和意義,通過審計發(fā)現問題,斧正公司發(fā)展方方面面,對發(fā)現的問題立行立改,做到邊審計邊整改,建立臺賬全面整改。集團黨委委員、監(jiān)事會主席韓鵬就重點工作開展情況進行探討和交流,并對審計工作作出指示,一是審計是制度安排的常規(guī)工作,要正確認識內部審計工作;二是根據審計工作要求和基本規(guī)范對業(yè)務決策、管理水平、經營成效、風險防控、財務收支、國有資產保值增值等進行正確評價;三是內部審計要做到展示企業(yè)的經營成果與管理水平,揭示企業(yè)存在的問題與不足,反映業(yè)務發(fā)展與實際管理的需求。充分發(fā)揮審計經濟體檢作用,關注業(yè)務的可持續(xù)性和風險的可控制性,助推企業(yè)高質量發(fā)展。